【预算】中共凉山州委组织部关于2017年部门预算编制的说明

来源: 州委组织部 发布日期: 2017-03-18 08:50 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  中共凉山州委组织部是州委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是:

  (一)研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织的建设;研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全州党员教育、管理工作,主管党员发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

  (二)提出县(市)和州级各部门、州委管理的企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责省委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的上报材料和手续;负责有关上报省委组织部的备案材料;配合中央、省有关部门考察在凉山单位的领导班子和领导干部,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议;承办州委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续;承办州委管理干部和州级党政群法检系统干部的调配、交流、安置工作;负责州党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县(市)党代会、人代会的指导工作。

  (三)研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;指导乡镇及以上领导班子的作风建设;组织落实培养和选拔中、青年干部工作,加强后备干部队伍建设。

  (四)研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

  二、部门预算单位构成

  中共凉山州委组织部属一级预算单位,执行行政单位财

  务会计制度。

  三、收支预算情况

  按照统合预算的原则,中共凉山州委组织部所有收入、支出均纳入部门预算管理。2017年收入预算2343.53万元,其中:一般公共预算拨款收入1455.62万元,上年结转收入887.91万元。相应安排支出预算2343.53万元,其中:一般公共服务支出2158.18万元,社会保障和就业支出87.90万元,医疗卫生与计划生育支出42.61万元,住房保障支出54.84万元。

  (一)收入预算情况

  中共凉山州委组织部2017年收入预算2343.53万元,其中:一般公共预算拨款收入1455.62万元,占62.1%;上年结转收入887.91万元,占37.9%。

  (二)支出预算情况

  中共凉山州委组织部2017年支出预算2343.53万元,其中:基本支出756.51万元,占32.3%;项目支出1587.02万元,占67.7%。

  四、财政拨款收支预算情况

  中共凉山州委组织部2017年财政拨款收入预算2302.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1455.62万元,上年结转收入846.69万元。相应安排支出预算2302.31万元,其中:一般公共服务支出2116.96万元,社会保障和就业支出87.90万元,医疗卫生与计划生育支出42.61万元,住房保障支出54.84万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况

  (一)一般公共预算当年拨款及结构情况

  凉山州委组织部2017年一般公共预算当年拨款收入2302.31万元, 其中一般公共服务支出2116.96万元,占91.9%,社会保障和就业支出87.90万元,占3.8%;医疗卫生与计划生育支出42.61万元,占1.9%;住房保障支出54.84万元,占2.4%。

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出2116.96万元,主要用于行政经费、运转运行公用经费、优秀专家和拔尖人才培养资金、干部人事档案数字化建设经费、干部教育培训费、基层党建经费等。

  2.社会保障和就业支出87.90万元,主要用于养老保险缴费、离退休人员行政经费等。

  3.医疗卫生与计划生育支出42.61万元,主要用于医疗补助经费和医疗保险缴费等。

  4.住房保障支出54.84万元,主要用于在职人员缴存住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况

  中共凉山州委组织部2017年一般公共预算基本支出756.51万元,其中:

  人员经费575.63万元,主要用于部机关工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费180.88万元,主要用于部机关正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  中共凉山州委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算数36.60万元,其中:公务接待费16.60万元,公务用车运行费20.00万元。公务接待费计划用于相关部门到我单位进行公务活动的接待费用,公务用车运行费用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:州委组织部2017年部门预算公开表

  表1.部门预算收支总表

  表1-1. 部门预算收入总表

  表1-2. 部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3. 一般公共预算支出总表

  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

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