【预算】关于凉山州文化馆2017年部门预算编制的说明

来源: 州文化馆 发布日期: 2017-03-20 19:17 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:

  按照预算管理有关规定,州文化馆部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  文化馆职能为开展群众文化工作,宣传党的群众文化精神,做好基层群众文化工作。

  二、部门概况

  州文化馆是财政补助的事业单位

  三、收支预算总体情况

  2017年州文化馆收入预算总额为698.9万元,其中:当年财政拨款收入595.48万元。相应安排支出预算698.9万元,其中:人员支出425.6万元,日常公用支出72.94万元,对个人和家庭的补助支出73.45万元,专项支出126.92万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  州文化馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众文化事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障州文化馆机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障州文化馆为完成2017年工作任务,用于专项业务工作的经费支出。2017年部门专项支出预算总额126.92万元。其中:1、上年结转维修资金及设备购置50.0932万元;2、上年群众文化和交通经费12万元;3、上年各项作品交流展览经费5万元;3、上年公共图书馆文化馆免费开放经费36.322万元;4、群众合唱展演经费8.5万元;5、广场舞大家跳经费6万元;6、群众文化展览经费3.5万元;7、免费开放州级配套资金5.5万元.

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数10.48万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费0.48万元。

  2017年公务接待费计划用于接待文化馆系统工作交流支出。

  名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:凉山州文化馆2017年预算公开表.xls

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