按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
四川省凉山彝文教材编译室是一家从事中小学彝文教材、教辅编译工作的社会服务事业单位。
二、部门概况
四川省凉山彝文教材编译室属一级预算事业单位。
总编制36名。在职人员总数27人,其专业技术人员26人;管理人员1人,退休7人.
三、收支预算总体情况
2016年州四川省凉山彝文教材编译室收入预算总额为377.6193万元,其中:当年财政拨款收入362.0114万元,事业收入1.16万元,上年结转收入15.6079万元。相应安排支出预算377.6193万元,其中:人员支出266.5585万元,日常公用支出39.8043万元,对个人和家庭的补助支出31.4886万元,专项支出39.7679万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省凉山彝文教材编译室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州教育事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障教育事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障教育事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2016年四川省凉山彝文教材编译室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出288.553万元,主要用于:彝文教材、教辅的编译工作支出。
(二)社会保障和就业支出44.7127万元,主要用于:社会和就业支出。
(三)医疗卫生支出1459.66万元,主要用于:医疗保险支出
(四)住房保障支出29.757万元,主要用于:住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费10万元(公务用车运行维护费10万元)。
(二)公务接待费较2015年预算增长/下降20%(。
2016年公务接待费计划用于教材编译研讨支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算增长50%主要原因是经费标准提高。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。主要保障业务工作开展。
附件:表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3. 部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出-工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出-日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出-对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
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