• 标题

    :甘洛县人民政府办公室关于印发甘洛县2025年度审计项目计划的通知
    • 索引号

      :009050052/2025-0300011
    • 主题分类

      :财政、金融、审计
    • 文件种类

      :通知
    • 发文机关

      :甘洛县人民政府办公室
    • 发文字号

      甘府办发〔2025〕11号
    • 成文日期

      :2025-04-10
    • 发布日期

      :2025-04-17
    • 有效性

      :有效

    甘洛县人民政府办公室关于印发甘洛县2025年度审计项目计划的通知

    来源: 甘洛县人民政府办公室 发布日期: 2025-04-17 16:41 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:

    甘洛县人民政府办公室
    关于印发甘洛县2025年度审计项目计划的通知

    甘府办发〔2025〕11号

    各乡镇人民政府、县级相关部门:

    经县政府同意,现将《甘洛县2025年度审计项目计划》印发你们,请认真组织实施。

    甘洛县人民政府办公室

    2025年4月10日

    甘洛县2025年度审计项目计划

    一、总体思路

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、审计工作系列重要指示精神,认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议部署和全国、全省、全州审计工作会议部署任务,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,立足经济监督定位,聚焦主责主业,做实研究型审计,以全力保障党中央、国务院宏观调控决策部署落实见效为主线,以着力促进县委、县政府部署要求落地落实为重心,科学规范开展审计监督,不断提高审计质效,在推动高质量发展中发挥审计监督独特作用。

    二、主要原则

    2025年全县审计项目谋划开展要更好适应新的审计运行体制,优化审计组织实施模式,改进完善业务管理方式。

    (一)突出纲举目张重大问题审计。完整、准确、全面理解和落实党中央对审计工作的决策部署,坚决把县委、县政府工作要求贯穿审计工作全过程,紧扣中心大局,实施有质效的重大审计项目,努力为县委、县政府提供最关注最需要的决策资讯。

    (二)推进组织实施模式探索创新。坚持系统性、集成性重大审计成果导向,按照“收缩战线、握指成拳,集中兵力、攻坚决胜”思路,减少“小散”审计项目数量,扩展“集团作战”模式运用,进一步优化审计资源配置,不断提高全县审计工作整体效能。

    (三)搭建审计业务管理“一张网”。部署运用“审计项目管理系统”,以全州统一组织审计项目计划安排为切入点,通过年度项目计划的编制与执行,推动打造网上审计业务作业平台,全面提升审计业务管理的集成性、系统性、统筹性,实现以信息化手段和全方位管控促进审计项目质效不断提升的目标。

    三、审计项目安排

    2025年全县审计项目计划按照审计专业分为5个类别、14个项目,根据审计署、省审计厅、州审计局统一组织审计项目,安排我县具体审计项目。

    (一)财政审计

    1.2024年度县本级预算执行及决算草案编制情况审计。

    对县财政局开展审计,对部分专项资金管理使用绩效等情况开展上下联动审计。

    审计目标和重点:以保障重大政策措施落地见效、推进深化财税体制改革、推动更好统筹风险化解和稳定发展、促进党政机关严格遵守财经法纪为目标,检查相关资金及超长期特别国债的分配下达,地方债务监测监管体系建立运行及化债方案落实、融资平台公司债务化解及转型、专项债券项目和资金管理使用,财政资源和预算统筹、预算编制科学性,以及部门重大政务信息化项目全生命周期管理等情况,揭示重大问题、关键问题、典型问题,深入分析原因,确保财政资金的安全、规范、有效使用,维护国家财政经济秩序,促进财政职能的有效发挥,保障经济社会的健康稳定发展。

    完成时限:2025年3月至6月开展现场审计,6月30日前完成。

    2.2024年度部门预算执行审计2个。

    对县卫健局、县医疗保障局等2个部门(单位)开展审计。

    审计目标和重点:围绕部门预算执行过程和结果,配合县人大开展“穿透式”预算审查监督,以促进提高财政资金绩效、严格落实过“紧日子”要求为目标,重点关注财政拨款、经营性收入等各类收入和结转结余资金纳入部门预算统筹使用及非财政拨款资金统筹使用情况,关注国有资产配置使用和统筹利用,政府采购、购买服务和“三公”经费、会议费、培训费等管理使用中落实政府过紧日子要求及财经纪律执行,以及以前年度审计发现问题整改情况等,揭示普遍性问题,促进开源节流、规范管理、遵规守纪。

    完成时限:3月至5月开展现场审计,5月30日前完成。

    (二)农业农村审计

    3.帮扶项目资产管理情况专项审计调查(署定/省定)。

    州审计局农业农村审计科牵头并以“交叉审”方式实施,组织甘洛县对雷波县开展审计,盐源县对甘洛县开展审计。

    审计目标和重点:以促进建立健全帮扶项目资产长效运行管理机制,助力乡村全面振兴为目标,抽查脱贫攻坚以来各级各类财政资金投入形成的帮扶项目资产管理使用情况,重点关注相关资产管理机制建立健全、管护运营效果、联农带农富农等情况,揭示资产后续管理中存在的突出问题和体制机制障碍,推动相关支持政策更加完善、资产管理更加规范、项目运作更加高效。

    完成时限:5月至7月开展现场审计,8月初向州审计局提交审计结果。

    4.乡村振兴衔接资金专项审计调查。

    州审计局农业农村审计科牵头并以“组织实施方式及执行单位:州审计局农业农村审计科牵头并以“交叉审”方式实施,组织甘洛县对雷波县开展审计,盐源县对甘洛县开展审计。

    审计目标和重点:以推动乡村振兴相关政策措施落实落地、加强各级财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理,规范资金使用,提高衔接资金使用效益。通过对2021年至2024年衔接资金管理使用情况进行专项调查,了解掌握衔接资金项目建设底数和投入衔接资金的使用效益情况,揭示衔接资金项目发展中存在的突出短板,聚焦政策无法落地、资金闲置浪费、项目效益不佳,导致农民利益受损等突出问题,督促推动相关政策有效落实,促进衔接资金使用绩效,巩固脱贫攻坚成果,助力夯实乡村振兴基础。

    完成时限:4月至5月开展现场审计,5月30日前向州审计局提交审计结果。

    (三)资源环境审计

    5.领导干部自然资源资产离任(任中)审计。

    对田坝镇党政主要领导干部开展自然资源资产离任(任中)审计。

    审计目标和重点:以促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点关注贯彻执行生态环境保护决策部署、完成资源环境约束性指标、履行资源环境监督管理责任、管理国有自然资源资产、征管使用资源环境相关资金和项目建设运行、以前年度审计发现问题整改等情况,揭示自然资源资产管理和生态环境保护中存在的突出问题及风险隐患,保障自然资源节约集约利用和生态环境安全,进一步推进全县领导干部自然资源资产离任(任中)审计的制度化、规范化、科学化。

    完成时限:8月至11月开展现场审计,11月30日前完成。(四)经济责任审计

    6.部门(单位)领导干部经济责任审计。

    对县卫健局主要负责同志开展经济责任审计。

    审计目标和重点:通过审查领导干部是否积极贯彻执行党和国家、上级党委和政府的重大经济方针政策及决策部署,制定经济社会发展战略和规划,以及规划的执行情况和效果,重大经济事项的决策执行情况,财务收支数据的真实、准确,预算编制的科学、合理、完整,预算执行的严格,国有资产的购置、调配,以及领导干部本人遵守廉洁从政(从业)的各项规定等情况。客观公正地评价领导干部经济责任履行情况,为干部管理监督提供依据,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责,推动经济社会健康发展。

    完成时限:8月至12月开展现场审计,12月20日前完成。

    7.乡镇负责人经济责任审计。

    对田坝镇党政主要领导干部开展经济责任审计。

    审计目标和重点:通过审查领导干部是否积极贯彻执行党和国家、上级党委和政府的重大经济方针政策及决策部署,制定经济社会发展战略和规划,以及规划的执行情况和效果,重大经济事项的决策执行情况,财务收支数据的真实、准确,预算编制的科学、合理、完整,预算执行的严格,国有资产的购置、调配,以及领导干部本人遵守廉洁从政(从业)的各项规定等情况。客观公正地评价领导干部经济责任履行情况,为干部管理监督提供依据,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责,推动经济社会健康发展。

    完成时限:8月至12月开展现场审计,12月20日前完成。

    (五)固定资产投资审计

    8.重大项目竣工结算审计3个。

    对甘洛县田坝河谷农文旅产业带暨生态廊道建设项目(一期)、甘洛县人民医院内科及门诊综合大楼改扩建项目和甘洛县人民医院第二住院综合大楼建设项目、甘洛县海棠镇海棠村文旅示范村建设项目暨甘洛县海棠镇海棠村乡村建设项目(二期)开展竣工结算审计。

    审计目标和重点:以促进投资项目竣工结算真实、合规,提高项目建设管理水平和投资绩效为目标,重点关注履行基本建设程序、参建单位履职履约、招投标和合同管理、变更签证审批等情况。

    完成时限:8月至11月开展现场审计,11月30日前完成。

    9.重点建设项目跟踪审计3个。

    对甘洛县2024年高标准农田建设项目、甘洛县城市污水垃圾提质升级项目和甘洛县第二中学建设项目开展跟踪审计。

    审计目标和重点:以保障建设项目有序推进,按期实现建设任夯为目标,助推业主单位完善项目建设管理制度,实现从传统投资审计向现代投资审计转变。重点关注项目总体推进和实现预期建设目标、工程建设管理、建设资金绩效及政策落实、协同建设等情况。

    完成时限:根据项目现场安排时间。

    四、工作要求

    (一)规范计划执行管理。年度审计项目计划一经下达,审计机关因编制审计工作方案、审计项目实施方案,需调整审计范围、对象、执行时间、实施单位等,必须履行报批程序。年度审计项目计划确定后,及时向上级审计机关备案。

    (二)加强审计现场管理。审计机关应严格落实审计现场时间、人员配置管理规定,需调整的应在项目实施过程中履行申报、审批程序。坚持依法审计,做实研究型审计,坚决把问题查准、查深、查透。审计实施情况、现场形成的各种审计业务文书等,应按规定时间及时录入审计项目管理系统。

    (三)严格遵守审计纪律。落实全面从严治党治审责任,认真贯彻中央八项规定精神,严格执行省、州十项规定及其实施细则,严格遵守审计“八不准”、用餐(车)扫码支付费用等廉洁纪律和保密、宣传等工作纪律及重大事项请示报告规定,未经批准,任何人不得擅自对外提供或发布与审计相关信息。

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